
10月和12月都有認證進項發票,沒有抵扣,1月其他月份沒有認證,現在1月申報需要抵扣,申報表的主表和表二都是怎么填寫的?
答: 你10、12月認證了,就 要在當月增值稅申報表里面,把 認證的進項稅填列在增值稅附表二里面,就會形成留底進項稅額,1月就是抵扣就是啟用之前認證的進項稅,形成的留底稅額
請教老師 4月的進項發票網上認證過了,但5月申報未抵扣, 申報表手動改的數。現在想6月還能抵扣嗎?要怎么操作?申報表怎么填?
答: 沒抵扣你只能去修改5月申報表,不能直接抵扣在6月
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
公司現在對外還沒有取得收入,屬于籌備期,那么現在取得的進項發票,我要入賬嗎?如果入賬了是不是就要抵扣呢?沒有抵扣就留抵呢?在申報表上就要填寫負數金額呢?
答: 你好,是否需要抵扣,可以根據自己需要決定是否需要認證的 認證了就結轉以后抵扣


結實的楓葉 追問
2021-02-03 20:26
結實的楓葉 追問
2021-02-03 20:38
佟老師 解答
2021-02-03 20:49