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沛艷
于2021-02-03 17:31 發布 ??1682次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-02-03 17:32
你好 意思就是你成本多結轉了。 沖結轉分錄 借 主營業務成本負數 貸庫存商品負數 。 沖暫估分錄 按發票做一筆庫存商品 分錄處理。
沛艷 追問
2021-02-03 17:46
借貸方分錄都是負數?
meizi老師 解答
2021-02-03 17:49
你好 沖暫估 是 借方負數就行了。
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暫估入庫金額比發票金額多了,且商品已出庫,賬務怎么處理?
答: ?你好? 意思就是你成本多結轉了。 沖結轉分錄 借 主營業務成本負數 貸庫存商品負數 。 沖暫估分錄? 按發票做一筆庫存商品 分錄處理。? ??
采購商品暫估入庫金額比實際收到發票的金額少了,且商品已出庫,已核算成本,賬務怎么處理?
答: 同學你好 暫估的紅沖了,然后按照實際的發票金額來做
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
暫估入庫商品金額比收到發票后金額少了?賬務怎么處理?
答: 你好 那你就紅沖暫估分錄 。按你實際發票做入庫入賬
購買商品收票金額比暫估入庫金額少了,賬務如何處理?
討論
暫估入庫金額比實際收到發票的金額少了,賬務怎么處理?
年底,貨已入庫,但是供應商的發票未到,暫估入庫怎么做?比如已經知道 最終得到的發票金額是89000,不含稅金額88118.81,稅額881.19,暫估入賬賬務處理怎么做?
您好!如果暫估入庫的金額與發票金額不符怎么處理?而且成本已經結轉,發票金額小于入庫金額
庫存商品暫估的金額比實際開票的金額少,要怎么處理
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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沛艷 追問
2021-02-03 17:46
meizi老師 解答
2021-02-03 17:49