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陽光的啤酒
于2021-02-03 11:12 發布 ??865次瀏覽
樸老師
職稱: 會計師
2021-02-03 11:17
同學你好對的是這樣的哦
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當月增值稅沒有留底,有出口,出口申報是抵減增值稅交稅嗎
答: 同學你好 對的 是這樣的哦
答: 同學你好 對的 是這樣操作的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應交稅費-應交增值稅-出口退稅 在申報增值稅時,填在表幾的哪項里?
答: 不用填寫的,因為在申報增值稅納稅申報表時你已填寫在免抵退應退稅額這一欄里了。收到的話就沖減應收款就可以了
我公司是外貿企業,有內銷和外銷業務,首次申報出口退稅,本人上月已經申報第一次出口退稅,但是那個退稅申報還在審核中,據了解如果內銷申報要交增值稅大于出口退稅,那么出口退稅就直接在要交的增值稅中抵減,那么在下個月的申報增值稅申報要如何填寫?
討論
出口退稅先申報納稅申報增值稅還是先申報出口退稅申報系統,老師?
出口退是先申報增值稅還是先申報出口退稅系統
出口退稅增值稅申報
老師,出口退稅得退稅了,申報時還要交納增值稅嗎,不得退完不是已經交了一點稅了嗎
樸老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
★ 4.98 解題: 455965 個
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