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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2021-02-03 10:49

你好
報銷款
差旅費都可以

會計學堂會員aok 追問

2021-02-03 10:50

好的,除了福利費和業務招待費涉及到企業所得稅,其他的比如出差住宿吃飯交通費發票,都可以直接制單打到員工卡上是吧老師

郭老師 解答

2021-02-03 10:55

你好,出差的也涉及到企業所得稅的,他們可以抵扣所得稅,前提是得有發票。

會計學堂會員aok 追問

2021-02-03 10:56

老師,他們就是憑票對應金額來報銷的,這個出差的也涉及到企業所得稅具體是什么意思?

郭老師 解答

2021-02-03 10:58

出差的做費用,他可以抵扣所得稅。

會計學堂會員aok 追問

2021-02-03 11:03

比如1月員工出差住宿20天,對方酒店給他開了幾張增值稅普通發票合計金額2450元,機票300航空保險費50,合計2800元,那么我2月給他發工資時候,把1月報銷款2800元從公司轉賬到他個人卡上,備注一下 報銷款 就可以了對吧?做賬時候做 借 管理費用差旅費 2800貸 銀行存款2800 對吧老師

郭老師 解答

2021-02-03 11:06

你好
是的,是這么算的。

會計學堂會員aok 追問

2021-02-03 11:07

那如果其他員工報銷時候給的是手撕票貼報銷單有什么影響嗎?

郭老師 解答

2021-02-03 11:09

你好,只要是實際的業務,真正的發票沒有關系。

會計學堂會員aok 追問

2021-02-03 11:12

嗯嗯好的,是真實的業務和發票,都是憑發票才給他們報銷的,那我直接備注 報銷款 不用帶上月份,就可以了轉賬給他們了對吧

郭老師 解答

2021-02-03 11:14

老師的同學是這么做的,可以的。

會計學堂會員aok 追問

2021-02-03 11:21

那是不是也可以做在借主營業務成本里,貸銀行存款?

郭老師 解答

2021-02-03 11:24

你們單位主營是什么的?主營就是出差嗎?給別人出差嗎?

會計學堂會員aok 追問

2021-02-03 11:36

我們是軟件企業,在申請高企,想設置一些成本的,單位主營軟件產品,都是員工開發的軟件

郭老師 解答

2021-02-03 11:38

出差是為了研發的可以。

會計學堂會員aok 追問

2021-02-03 11:39

除了財務人員,他們都是研發人員,那就可以把他們的差旅費作為成本我知道啦

郭老師 解答

2021-02-03 11:42

是研發部門的才可以。

會計學堂會員aok 追問

2021-02-03 11:42

是的,好的,謝謝郭老師答疑

郭老師 解答

2021-02-03 11:46

不用客氣,工作愉快。

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