
老師,請問我們公司這個月要發福利,從工會賬戶支付的福利。賬務處理怎么做?
答: 您好!工會是單獨的賬。 借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款
老師 我們公司已發福利費,工資是外包公司代發。福利費個稅申報時外包公司申報,但要把發福利費的錢從外包公司走一下。 這樣福利費支付兩次 怎么做賬好呢?
答: 直接付給外包公司就可以了,為什么要支付兩次
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師 請教一下,情況是這樣的,中秋我們公司每人發了一盒月餅,單價360每盒,當時賬務處理是這樣的:借 管理費用-福利費 貸 應付職工薪酬-福利費 借 應付職工薪酬-福利 貸 銀行存款并入工資表合并計算個稅時我怎么做賬務處理老師?
答: 您好,計提時按照正常的。您那個計提,支付時分錄如下。 借:應付職工薪酬 貸:銀行存款 應交稅費_應交個人所得稅 希望能給您提供幫助,祝您學習愉快,國慶節快樂

