
老師我現在想讓你給我提一個方案,我應該告訴公司的內勤怎么來記錄這個往來,確定出對方欠我們錢,還是我們欠客戶的票發出商品做應收,開票的時候還處理嗎?
答: 您好,開票的時候一定要處理,記入收入,并結轉發出商品,轉入營業成本。
內帳發出商品就作收入,月末往來款無法與對方核對,怎么辦
答: 你好,為什么無法核對呢
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我想問一下,我們公司購進了20臺商品10000元,其中5臺是存貨,15臺給了一個個人,以后會掛往來清賬。但是這個分錄怎么做?
答: 購入時,借:庫存商品 10000 貸:應付賬款 10000 給別人時,借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-應交增值稅 。同時,借:主營業務成本 貸:庫存商品

