
老師,如果去年的成本暫估少了,今年實(shí)際發(fā)票來了,怎么做賬?
答: 你好 根據(jù)發(fā)票沖銷暫估 借:應(yīng)付賬款-暫估 ,??貸:庫存商品 根據(jù)發(fā)票入賬 借:庫存商品??,應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),??貸:應(yīng)付賬款等科目 然后補(bǔ)做結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實(shí)際的少,是12月做的暫估
答: 你好 之前暫估的分錄咋做的
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師 去年暫估的成本和費(fèi)用今年如果來不了發(fā)票,如何做賬沖回?
答: 你好,做只是暫估的相反分錄沖銷就是了,跨年的涉及損益科目,就需要通過以前年度損益調(diào)整科目核算的


Diana 追問
2021-01-27 10:48
鄒老師 解答
2021-01-27 10:48
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2021-01-27 10:49
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