
尊敬的老師您好!請問對12月份進項發票在1月沖紅后,需要對12月份的增值稅申報表和利潤表更正申報嗎
答: 您好 對12月份進項發票在1月沖紅后,不需要對12月份的增值稅申報表和利潤表更正申報
公司這季度未開票,在申報增值稅時,把利潤表里的利潤填入增值稅申報表的,未開票收入的服務欄里,生成報表時為什么增值稅的減免額與利潤表里的增值稅金額不一樣;計算了,
答: 你好,你是有未開票收入嗎。達到起征點了嗎。你現在是納稅申報過不去嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
財務報表利潤表收入和增值稅申報表收入填的不一致,財務報表利潤收入比增值稅申報表收入少,怎么處理
答: 你好,因為什么原因不同的 ?
老師,7月份進項發票這個月勾選認證準備抵扣,申報時應該填在增值稅申報表附列資料二中的哪里?還是填在本期認證相符且本期申報抵扣欄嗎
12月出口,已在12月做免稅申報,1月征期申報退稅,增值稅進項發票做了退稅勾選,這部分進項需要填在增值稅表的什么位置,而且勾選了10萬進項,可退稅這個月只申報了2萬,如何填寫增值稅申報表

