
去年有一筆款,沒收到發票就進了銷售費用,實際應該是預付賬款,今年收到全額發票了,需要付尾款,怎么做賬務處理呢
答: 你好,去年有一筆款,沒收到發票就進了銷售費用,實際應該是預付賬款,現在的調整分錄是 借:預付賬款,貸:以前年度損益調整—銷售費用 取得發票 借:銷售費用,貸:預付賬款 付尾款 借:預付賬款,貸:銀行存款?
公司預付一筆費用,對方也是開的預付款同樣金額的發票(不是全額發票)怎么入賬,是先記預付賬款還是直接按預付金額確認費用,以后付一筆確認一筆還是等合同金額全付清再確認費用
答: 您好 請問支付的什么費用 有服務期間么?
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,有筆賬支付時沒發票,掛了:借:預付賬款 776,貸:銀行存款 776,收到發票時沖:借:銷售費用-運費 1672,貸:預付賬款:1672,系統里面預付只掛了776元,其余的已經全部平賬了,但是發票開了1672元,沖預付時多沖了896元,導致預付賬款貸方還掛賬896元,應該怎么沖銷預付賬款貸方余額?
答: 那實際業務是多少的?


貓薄荷 追問
2021-01-26 11:50
鄒老師 解答
2021-01-26 11:51
貓薄荷 追問
2021-01-26 11:55
鄒老師 解答
2021-01-26 11:56
貓薄荷 追問
2021-01-26 11:59
鄒老師 解答
2021-01-26 12:00