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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2021-01-26 11:49

你好,去年有一筆款,沒收到發票就進了銷售費用,實際應該是預付賬款,現在的調整分錄是
借:預付賬款,貸:以前年度損益調整—銷售費用
取得發票
借:銷售費用,貸:預付賬款
付尾款
借:預付賬款,貸:銀行存款 

貓薄荷 追問

2021-01-26 11:50

但是因為是國企嘛。。不讓動以前年度損益調整,還有別的辦法嗎

鄒老師 解答

2021-01-26 11:51

你好,國企也是按一般的企業會計制度處理才是啊
不讓動以前年度損益調整(能提供一下不讓動的依據嗎?)

貓薄荷 追問

2021-01-26 11:55

老師可以這樣嗎,我把今年收到的發票,分成兩份,一份放在去年付的那筆款里面,一份放在今年付的款里面這樣可以嗎

鄒老師 解答

2021-01-26 11:56

你好,去年有一筆款,沒收到發票就進了銷售費用,實際應該是預付賬款,現在的調整分錄是
借:預付賬款,貸:以前年度損益調整—銷售費用
取得發票
借:銷售費用,貸:預付賬款
付尾款
借:預付賬款,貸:銀行存款 
(是針對這個回復有什么疑問嗎)

貓薄荷 追問

2021-01-26 11:59

我是想問那種做法可以嗎

鄒老師 解答

2021-01-26 12:00

你好,你的做法不可取。

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你好,去年有一筆款,沒收到發票就進了銷售費用,實際應該是預付賬款,現在的調整分錄是 借:預付賬款,貸:以前年度損益調整—銷售費用 取得發票 借:銷售費用,貸:預付賬款 付尾款 借:預付賬款,貸:銀行存款?
2021-01-26 11:49:38
您好 請問支付的什么費用 有服務期間么?
2020-07-02 21:35:10
你好,同學。 去年的處理是 借 固定資產 100萬 貸 零余額賬戶用款額度50 應付款項 50 借 事業支出 50 貸 資金結存 50 今 年處理是 借 應付賬款 貸 零余額賬戶用款額度 50 借 事業支出 貸 資金結存 50
2020-02-16 18:40:48
那實際業務是多少的?
2023-10-24 11:57:21
你好,是這樣做賬務處理的,符合權責發生制要求的
2018-05-29 16:26:51
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