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刻苦的雨
于2021-01-24 11:33 發布 ??1028次瀏覽
徐阿富老師
職稱: 中級會計師
2021-01-24 11:34
不管有沒有結賬,都做借其他應收款。 貸其他應付款。
刻苦的雨 追問
2021-01-24 11:37
當時付款,正確的應該是:借:其他應付款,貸:銀行存款,但是當時誤計入,借:其他應收款,貸:銀行存款,在2021年1月進行帳務調整,借:其他應付款,貸:其他應收款?還是現在去稅務局進行報表的更正?
徐阿富老師 解答
2021-01-24 11:48
你好,可以在2021年做憑證調整。
2021-01-24 12:10
好的,x謝謝老師
2021-01-24 12:12
不客氣,祝你新年快樂,謝謝
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年底了其他應收和其他應付結賬前需要注意什么,老師
答: 你好,其他應收款科目超過一年稅務局查到要交個稅。你可以做現金還回再借出
老師,請問下您,去年的賬,之前的會計掛其他應收款,我1月1開始做賬,總公司財務總監叫我反結賬改預收款,而我做了,是不是做錯了,不能改人家的賬?
答: 同學,你好,這個是企業的內部要求,應該沒有事的。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,2020年12月誤把一筆付款計入其他應收科目,該如何調整?沒有結賬的話怎么調整,結賬后怎么調整?
答: 你好,應該是管理費用嗎?
老師,請問一下,我這邊藥店有在美團餓了么上面銷售,次月才結賬給我們。但是我當月就要入賬,這個第三方平臺的銷售,我這邊應該要掛其他應收款-XX,具體的二級科目叫什么好呢
討論
上月掛的其他應收款 掛的客戶名稱錯了 又是從銀行出去的 是要本月沖紅 呢 還是反結賬好呢
老是你好,我想問一下,本來有個項目是政府委托項目的,應該掛往來但我4月份的時候記賬記成了項目中的工程施工,因為也是還沒有開票去結算的,也還沒有結轉成本,我可以直接反結賬回去修改成其他應收款嗎?
老師,其他應收和其他應付,都是借收一個人的錢,怎么做結轉
你好,老師2月份的其他應收款有錯誤,現在怎么進行處理?已經結轉了的,可以反結轉,再進行更正嗎?
徐阿富老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 58502 個
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刻苦的雨 追問
2021-01-24 11:37
徐阿富老師 解答
2021-01-24 11:48
刻苦的雨 追問
2021-01-24 12:10
徐阿富老師 解答
2021-01-24 12:12