BOM表的單價是不是直接采購價?要是同時有3-4家供 問
你好,這個是要按平均價,一般是加權平均價。 答
發放12和1月發放了,申報去年12月和今年年三個月申 問
您好,在匯算清繳前發放,就不用調增的 答
老師,我一季度產生利潤了,財務報表正常按有利潤的 問
這個是沒事的,可以這樣做的啊。 答
已經抵扣的發票還可以紅沖重開嗎 問
你好,那個可以紅沖的,需要對方開紅字信息確認 答
老師,像決明子菊花茶,這種代用茶,開發票的話,稅率是 問
你好,你是小規模還是一般納稅人。是帶包裝的這種嗎 答

管理費用的差旅費,所得稅匯算的時候可以抵扣多少,招待費可以抵扣多少
答: 你好,差旅費據實扣除,沒有限額。 企業發生的與其生產、經營業務有關的業務招待費支出,按照發生額的60%扣除,但最高不得超過當年銷售(營業)收入的5‰
請問老師,我是去年19年六月月成立的單位,光一些費用沒收入,發生的招待費和廣宣費我都計入管理費用了,因為收入0,所以所得稅我全額調增了,然后這屬于籌建費用把?有沒有如下政策?可以使用嗎?這樣就不用全額調增了。。。如果可以我是不是本年做一下憑證調整,將原來計入管理費用的招待和廣宣計入籌建費用?
答: 是的,這個是全額調增的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
公司買一套茶臺送人,記招待費的話屬于視同銷售嗎?還是直接記管理費用算了!
答: 你好,視同銷售,繳增值稅,借管理費用,貸庫存商品,應交稅費一應交增值稅(銷項稅額)


?﹏? 追問
2021-01-23 13:45
鄒老師 解答
2021-01-23 13:46