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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-13 09:55

老師是我們收到抵債房。固定資產清理科目是不是在借方?月底這個科目用處理嗎?

追問

2016-10-13 09:58

那如果是第一種,我們是債務方用房子抵債。固定資產清理科目月底結賬時用處理嗎?

鄒老師 解答

2016-10-13 09:36

借;應付賬款    貸;固定資產清理

鄒老師 解答

2016-10-13 09:56

借;固定資產   貸;應收賬款

鄒老師 解答

2016-10-13 09:59

需要處理的,余額轉入營業外收支

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先要交印花稅,契稅。印花稅簽合同后就需要按照產權轉移來計算繳納。契稅在簽訂權屬轉移合同10日內繳納如果印花稅的金額大可以和契稅一起入開發成本,否則計入稅金及附加
2020-07-29 16:38:24
借;應付賬款 貸;固定資產清理
2016-10-13 09:36:47
你好嗯,1.固定資產轉入清理 借:固定資產清理 累計折舊 固定資產減值準備 貸:固定資產 2.發生的清理費用 借:固定資產清理 貸:銀行存款 3.出售收入、殘料等的處理 借:其他應收款等 貸:固定資產清理 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額) 4.屬于生產經營期間正常報廢清理的處理凈損失 借:營業外支出——處置非流動資產損失 貸:固定資產清理
2025-01-02 14:15:11
借其他應收款-老板 貸固定資產清理? 應交稅費-應交增值稅-銷項稅額 ?借固定資產清理? 累計折舊 貸固定資產 最后把差額轉到營業外收支
2025-01-02 14:18:48
你好 計提:借稅金及附加貸應交稅費-應交房產稅 繳納:借應交稅費-應交房產稅 貸銀行存款
2019-09-05 18:26:14
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