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陸
于2021-01-21 11:11 發布 ??2244次瀏覽
王超老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師
2021-01-21 11:12
你好,這個是需要重分類的。你將應付賬款科目余額表借方部分進行重分類借:應付賬款貸:預付賬款
陸 追問
2021-01-21 11:27
怎么重分錄啊 就是某個工廠的應付賬款對不起來 時間久了也不知道哪里錯了
王超老師 解答
2021-01-21 11:30
你好,我誤解你的意思了。你這個需要跟對方對賬,查找出是一方還是雙方的記賬問題,然后再進行賬務處理的比如,是對方賬務處理錯誤,那么你們就沒有必要賬務處理
2021-01-21 11:39
那如果是自己這邊的記賬有問題呢
2021-01-21 11:41
你好,那要看是哪一筆的賬務處理錯誤,以及對應的科目
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多年前應付賬款如何調賬
答: 稅務稽查時發現多年前一筆“應付賬款”沒有結轉收入,補繳各種稅金后,“應付賬款”該如何調整?
應付賬款期初數沒有對相差很大,年初怎樣調賬
答: 你好,期初數不對,應當重新建賬,錄入正確的期初數才是的 ,而且你的差異很大,原則上是必須核對好期初從新錄入了
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,我賬上好多的應付賬款,怎么調賬
答: 你好,賬上好多的應付賬款,是有賬實不符嗎??
想咨詢一下老師,公司有100多萬的應付賬款是之前的會計調賬80萬,40萬對方給的商業返利。導致應付賬款一直掛在賬上。這種情況我怎么處理。公司不欠貨款。
討論
老師,沒有開票的收入怎么做賬呢 還有一些應付賬款怎么調賬
賬上的應付賬款跟實際的應付賬款對不起來 應該怎么調賬 分錄怎么做
老師,請問年初錄期初數據的時候,應付賬款-暫估應付款錄到了應付賬款-張三上面了,現在應該怎么調整啊
你好,老師,請問如果上年計提供應商的折扣計多了,導致應付賬款與供應商不符,上年成本少計了,而這部分庫存已經為0了,如果今年調賬,賬務處理如何做呢?
王超老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 79959 個
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陸 追問
2021-01-21 11:27
王超老師 解答
2021-01-21 11:30
陸 追問
2021-01-21 11:39
王超老師 解答
2021-01-21 11:41