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春天的花兒
于2016-10-12 17:15 發布 ??900次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-10-12 17:23
我剛發現了差額,應該不全是的吧,只是對損益類有影響。
鄒老師 解答
2016-10-12 17:15
你好,是的
2016-10-12 17:34
期初是多少就錄入多少,后面怎么又有差額了
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收入減費用,減應付職工薪酬,是借方的應付職工薪酬還是貸方的應付職工薪酬
答: 這個費用是貸方的,
老師,我想問下,就是初始設置時設置錄入憑證可以有負數,那么在錄入憑證時我除了利息收入、沖減費用時要錄負數,其他的還有要錄入負數的嗎?比如應付職工薪酬原來多做了,現在沖減,要把應付職工薪酬寫成負數嗎?
答: 你好,是的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
應付職工薪酬——職工福利費,應付職工薪酬——工資,可以一起結轉到管理費用——職工薪酬嗎?還是要分開管理費用——福利費?
答: 你好 要分開,列入管理費用福利費科目
比如員工聚餐發生的費用,做賬時借方計入應付職工薪酬福利費中,然后,應付職工薪酬福利費,怎么沖平?
討論
員工退回過節福利費,用應付職工薪酬過度的話分錄是不是應該借:銀行存款 貸:應付職工薪酬職工福利 借:應付職工薪酬職工福利 貸:費用福利費
請問老師,匯算清繳 104000表1.職工薪酬,銷售費用”職工薪酬=“銷售費用”應付職工薪酬+“銷售費用”職工福利費,是嗎?
應付職工薪酬--福利費 不用像應付職工薪酬--工資 計提 是不是
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
★ 4.99 解題: 624478 個
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鄒老師 解答
2016-10-12 17:15
鄒老師 解答
2016-10-12 17:34