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瀟琳
于2021-01-18 14:23 發(fā)布 ??6196次瀏覽
微微老師
職稱: 初級會計師,稅務師
2021-01-18 14:24
您好,你是否選擇了不抵扣認證?
瀟琳 追問
2021-01-18 14:30
是的,怎么填表二?
微微老師 解答
2021-01-18 14:31
你好,選擇了不抵扣,不需要再填寫表2的呢
2021-01-18 14:40
表二直接跳出的有數字,不抵扣數據自動出現在26-27行?35行是勾選的所有專票,包含不抵扣的?是不是要填到進賬稅額轉出?
你說不填表二,那我還有抵扣的發(fā)票怎么填?
2021-01-18 14:45
那你在認證的時候,沒有選擇不抵扣,所以才會出現在勾選的發(fā)票中,這些發(fā)票你選擇不抵扣的原因是什么?
2021-01-18 15:31
我認證的時候選擇的認證不抵扣才會出現的啊?就是不符合認證條件。我問的問題老師沒答復?
2021-01-18 15:32
你好,麻煩截圖上來呢。我知道你不符合認證的條件,比如說,是因為這個發(fā)票是用于福利,所以不能抵扣進項稅,那么此時需要填寫再附表2中的用于個人消費中。要根據具體的原因才可以對應填列轉出的呢
2021-01-18 16:51
這不能截圖啊,用于招待,轉出我填在表二23行其他,我問的是比如我認證抵扣的是20萬稅額,不抵扣5萬,我分別填在表二第幾行?
2021-01-18 16:53
您好,用于招待,填列在附表的用于個人消費的進項轉出的欄目中
2021-01-18 17:04
老師20和5怎么填?
2021-01-18 17:05
您好,20不需要填的啊,只是進項轉出的需要填寫啊,5用于招待的,則列在附表的用于個人消費的進項轉出的欄目中
2021-01-18 17:28
老師認證平臺里勾選認證不抵扣的數據,有些是根本就沒有票的,報表自動帶入到表二26和27行,要怎么處理?
2021-01-18 17:33
就是我認證平臺一共勾選的139張票,有70張不抵扣的,但是增值稅申報表里自動取數時進賬是139張的響應稅額,第一行是69,26行是70,最后一行是139,所以我不知道怎么填才對?
2021-01-18 18:42
您好,麻煩你截圖給我看下呢。
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申報增值稅時,是先填報“增值稅納稅申報表”,還是先填報“增值稅納稅申報表附列資料”呢?
答: 你好!先填增值稅納稅申報表附列資料。
老師好,增值稅申報是直接選增值稅還是選增值稅一表申報?
答: 您好 增值稅申報是先填附表 然后附表數據帶入主表后申報
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
增值稅預繳申報里沒有表,點出來就是增值稅已經申報,增值稅預繳還需要申報嗎?
答: 您好,增值稅預繳,不需要申報了。
增值稅申報表中有預收賬款做申報增值稅的嗎?
討論
小微企業(yè)增值稅申報表,要填寫增值稅減免稅申報明細表嗎
請問0申報增值稅就是到增值稅申報表什么也不填寫,直接點擊申報就可以了?
1月:150375.49 稅額4511.272月:03月:511346.73稅額:6395.34。其中有張發(fā)票由于3月份開錯一張票、原稅率為1%,錯誤開成稅率5%,如何申報增值稅申報表,可以申報在主表第6欄嗎?下個季度有銷售額再抵減嗎?
申報增值稅時,增值稅申報表中第25期初未交稅額自動顯示上月已交的增值稅,是不是改為零
微微老師 | 官方答疑老師
職稱:初級會計師,稅務師
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瀟琳 追問
2021-01-18 14:30
微微老師 解答
2021-01-18 14:31
瀟琳 追問
2021-01-18 14:40
瀟琳 追問
2021-01-18 14:40
微微老師 解答
2021-01-18 14:45
瀟琳 追問
2021-01-18 15:31
微微老師 解答
2021-01-18 15:32
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2021-01-18 16:51
微微老師 解答
2021-01-18 16:53
瀟琳 追問
2021-01-18 17:04
微微老師 解答
2021-01-18 17:05
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2021-01-18 17:28
瀟琳 追問
2021-01-18 17:33
微微老師 解答
2021-01-18 18:42