
購入一批固定資產,5月份入庫,八月份有發票,我在五月份的時候,已經做了一筆憑證:借:固定資產,貸:暫估應付賬款,這樣子可以嗎?
答: 你好,可以 在取得發票的時候把這個沖銷,然后根據發票入賬
老師 我想問下 :公司采購了一臺二手吊車,發票已開,但是款項未付,憑證是不是做借固定資產 貸應付賬款
答: 你好,是的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
金蝶的固定資產模塊只能計提折舊,不能生成借固定資產,進項稅,貸應付賬款憑證么?是需要現在應收應付做發票,生成憑證,然后在固定資產模塊做登記么
答: 你好,可以生成憑證的,如果么有的話你就手動做進去
我這個做固定資產,前面是預付賬款,后面發票回來我進行固定資產的錄入,生成憑證后,借固定資產貸預付賬款,然后保存系統提示,不能使用應付的受控科目,怎么辦?
老師 一項固定資產,達到可使用狀態,只付了一部分定金。分錄是:借 固定資產 貸 銀行存款 應付賬款 是嗎?入賬的原始憑證就用固定資產驗收單和付款單?
公司購買一臺機器設備 5月付了定金10450元 我在金蝶系統中也做憑證了借:預付賬款 貸:其他應付賬款 6 月付了尾款10450 借:應付賬款 貸其他應付賬款 現在我要在固定資產里增加憑證 憑證怎么做
已經入賬固定資產退回賬務怎么處理,另外是否需要對方開紅字發票,我的發票沒有認證,當時做的憑證是 借:固定資產 應交稅費--待抵扣稅金 貸 應付賬款

