
老師,麻煩問下,金稅盤490是8月買的,導致管費用增加490結轉到本年利潤; 9月只是抵減稅費,借:應交增值稅490 貸:管理費用490,請問貸方的管理費用490要不要結轉到本年利潤?
答: 你好,需要結轉的
老師好,請問上個月續費的金稅盤,當月沒有收入沒有抵減增值稅,只做的 管理費用:680 貸:現金 680,月末結轉了管理費用,680元。這個月有收入,抵減增值稅分錄 借:應交稅費-應交增值稅-減免增值稅 280 借:管理費用 -280 這個月也要結轉管理費用吧,借:本年利潤 -280 貸:管理費用 -280,這樣對嗎?
答: 您好,對的,您上面寫的完全正確的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
發職工福利借:管理費用-福利費 貸:應付職工薪酬-福利費借:應付職工薪酬-福利費 1.借:管理費用貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)2.借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)借:管理費用貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)
答: 你好,第二個分錄不用做,只做第一個和第三個就行。

