
我司預銷售一臺設備給客戶,合同約定預付定金40%,設備交付后付50%,尾款10%在3個月內付清。客戶要求在每次付款前先開具發票。問題: 1、我司在本月先開具了0.4臺的設備發票,但款項本月未收到,要怎樣做會計分錄? 2、我司在設備交付后開具了0.5臺的設備發票,要怎樣做分錄?銷售成本在什么時候結轉?怎樣結轉? 3、開具尾款0.1臺的設備發票后怎樣做分
答: 1、借:應收賬款 貸:主營業務收入 應交稅費-銷項,2和3和1的分錄是一樣的,第二要結轉銷售成本,借:主營業務成本 貸:庫存商品
我開具增值稅發票出售固定資產機械設備,會計分錄怎么做?
答: 你好 借;固定資產清理 累計折舊 貸;固定資產 借;銀行存款 貸;固定資產清理 應交稅費 借;資產處置收益 貸;固定資產清理(或相反分錄)
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,我想問一下,我給對方開具發票,價格是20000元,但是對方卻支付給我25000元,這種的會計分錄我應該怎么做呢
答: 你好,多支付的你們怎么處理


吳月柳 解答
2016-10-11 13:45
吳月柳 解答
2016-10-11 14:46