
前提:一般納稅人建筑行業,若下邊三個業務不是同一天發生的。付款時:借方應付賬款某公司,貸方銀行存款。入庫時:分錄是什么?收到發票時:分錄是什么?鄒老師在嗎,可否請鄒老師回復
答: 你好,親愛的同學,入庫的時候你的賬可以這樣寫,借:工程施工-材料費/人工費,借:應交稅費-應交增值稅-進項稅;貸:應付賬款。
前提:一般納稅人建筑行業,若下邊三個業務不是同一天發生的。付款時:借方應付賬款某公司,貸方銀行存款。入庫時:分錄是什么?收到發票時:分錄是什么?
答: 入庫借原材料貸應付賬款 發票,到了借應付賬款貸原材料, 借原材料進項貸應付賬款。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
建筑行業小白,公司對于一些工程款還未結算時,借應付賬款,貸銀行存款,結算完時,借工程施工,貸銀行存款,應付賬款。我想知道為什么不能直接計入工程施工
答: 您好,工程施工核算的是項目上實際發生的成本費用
老師問一下,我司是一般納稅人,我們是貨票款三步走,上月付錢借預付賬款,貸銀行存款,材料入庫借原材料(按普票價稅合計入),貸應付賬款,已經結賬。次月收到發票才知道是1%的專票,現在的會計分錄如何做
你好老師,我們企業是一般納稅人,7月8月付給對方公司服務費,對方還沒有開發票,我們現在做賬是借預付賬款,貸銀行存款。還是借應付賬款,貸銀行存款,正確做賬應該是什么
你好老師,我們企業是一般納稅人,7月8月付給對方公司服務費,對方還沒有開發票,我們現在做賬是借預付賬款,貸銀行存款。還是借應付賬款,貸銀行存款,正確做賬應該是什么
我們是建筑行業掛靠公司,我們向別人收的稅費,上任會計都是記的借銀行存款貸其實應付款收稅費,這個分錄做錯了吧,我該怎么調。


秋天老師 解答
2021-01-16 15:13
梁豐林 追問
2021-01-16 15:14
秋天老師 解答
2021-01-16 19:08