
老師,作為業務招待費的進項稅額已經抵扣了,現在轉出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應交稅費-進項稅額轉出嗎?
答: 同學你好 作為業務招待費的進項稅額已經抵扣了,現在轉出記賬是借:管理費用-招待費 貸:應交稅費-進項稅額轉出嗎?——是的,是這樣做的;
老師,業務招待費的進項稅額怎么轉出?借:管理費用—業務招待費貸:應交稅費—應交增值稅—進項稅額 是這樣做分錄嗎??
答: 您好 這樣賬務處理正確的
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師開具的住宿費專票是用于招待客戶,需要做進項稅額轉出,是借:管理費用/業務招待費 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)嗎?
答: 您好,同學,是的,您的分錄正確。

