
如果來票單價和暫估時的單價不一樣,當時結(jié)成本是根據(jù)暫估單價做的,后期入暫估時要做什么處理嗎
答: 同學,你好,這個購入的暫估要沖紅,重新做的。 銷售出去的成本如果能直接調(diào)整,就調(diào),調(diào)不了就要紅沖,再重新做正常的
徐老師,請問您暫估的目的是不是為了核算成本?我理解的是發(fā)票還未到我做暫估,這樣當輸入銷售單時,這樣成本就體現(xiàn)了。(暫估的單價如果和發(fā)票一致,那就沖暫估,系統(tǒng)自動生成一張藍單;如果不一致,就按發(fā)票入正確的金額)
答: 同學,你的思路是對的,很多暫估都是發(fā)票未到的情形
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
暫估入庫商品等發(fā)票到時若暫估單價和實際單價不符并且已按暫估價結(jié)轉(zhuǎn)成本需要把暫估入庫和結(jié)轉(zhuǎn)成本的分錄沖回重做,那請問我的數(shù)量金額式的商品明細賬要怎么調(diào)啊?
答: 需要沖銷暫估的分錄,再按發(fā)票的金額做入庫處理,結(jié)轉(zhuǎn)成本


靜 追問
2021-01-15 10:12
森林老師 解答
2021-01-15 10:13
靜 追問
2021-01-15 10:32
森林老師 解答
2021-01-15 10:33