
你好,我們19年12月份付了個投標保函擔保費24000收到專票已經抵扣 分錄是做借:管理費用--投標保函費擔保費22641.51 待抵扣進項稅 1358.49 貸:銀行存款。2020年12月說要退回6000,我們申請紅字發票,對方開了個負數的24000專票來,還開了個正的16000,然后銀行退款了8000,現在分錄要怎么做
答: 你這個專票不是抵扣了嗎,為什么還計入待抵扣進項稅
費用進項票入賬,是不是記借管理費用 應交稅費-待抵扣進項稅額貸銀行存款
答: 你好,如果付款了,本月發票認證,是借管理費用,借應交稅費――應交增值稅――進項稅額 貸銀行存款
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
管理費用的進項稅,入賬時做借管理費用-辦公費,應交稅費-待抵扣進項稅額,貸銀行存款行嗎
答: 你好,是取得專用發票,暫時沒有認證抵扣?


小緣 追問
2021-01-14 18:00
辜老師 解答
2021-01-14 18:02
小緣 追問
2021-01-14 18:05
辜老師 解答
2021-01-14 18:16