
老師 我們上上游給我們開了發(fā)票 確認成本 我們給客戶開了發(fā)票 確認收入 這個時點對嗎?
答: 你好?要看你實際業(yè)務的發(fā)生時點? ? 交貨的時候確認收入?結轉成本??
給綜合部放了一筆5000的備用金,這筆錢到年底才收回來,中間他們用這5000備用金花費來報銷的時候是花多少公司在補給他們多少,就是保證他們部門一直有這5000元的備用金,這樣的話他們拿來票找財務報銷,正常是直接沖其他應收但是實際花多少馬上公司就給補多少了這樣的話該怎么記賬?
答: 借:其他應收款--XX5000 貸:銀行5000 報銷售1000借:管理費用等1000貸:銀行1000
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好。我們是做線上服務的。上游給我們接入端口。開了技術服務費發(fā)票。我給下游也開了技術服務費發(fā)票。已確認主營業(yè)務收入我怎么確認成本?還有上游要我們交了10W的押金。這押金可抵以后每月的點擊金額。可他也開了10W的發(fā)票過來。 這筆我們怎么入帳
答: 你好,上游給你們開的發(fā)票,你可以記錄主攻業(yè)務成本的。先計入其他應收款,以后根據(jù)每月取得的發(fā)票沖減其他應收款金額,轉入相關的成本或費用


k1 追問
2021-01-14 10:22
k1 追問
2021-01-14 10:23
軼塵老師 解答
2021-01-14 10:24