老師,請問下,年底成本發(fā)票(材料)開多了,只想結(jié)轉(zhuǎn)一部分,剩下的放到次年再結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎?是用原材料還是庫存商品掛賬合適,請老師指點(diǎn)一下
活潑的小天鵝
于2021-01-14 08:27 發(fā)布 ??1347次瀏覽
- 送心意
玲老師
職稱: 會計(jì)師
2021-01-14 08:28
你好,成本按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn),收到庫存商品按實(shí)際入賬
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你好,需要根據(jù)完工情況從開發(fā)成本結(jié)轉(zhuǎn)到開發(fā)產(chǎn)品
2019-05-14 18:43:32

A和B公司簽訂購銷協(xié)議 發(fā)生交易就行了 不需要三方 但是主要交易價(jià)格要是市場價(jià)格。
2019-10-21 11:26:12

這個(gè)應(yīng)該暫估的
2017-07-13 11:48:15

你好同學(xué)
入庫是按實(shí)際的時(shí)間入的,你什么時(shí)間入庫就直接按這個(gè)時(shí)間出單據(jù)就好了
而收入發(fā)票的入賬時(shí)間是財(cái)務(wù)這邊根據(jù)發(fā)票的開具時(shí)間來定的,然后月底時(shí)根據(jù)成本再將銷售出庫的數(shù)據(jù)*我們計(jì)算出來的成本來算一個(gè)出庫的利潤,同學(xué)。
2019-08-06 13:10:59

你好,暫估入庫分錄是
借;庫存商品 貸;應(yīng)付賬款——暫估
結(jié)轉(zhuǎn)成本是到主營業(yè)務(wù)成本
如果發(fā)票到了成本與之前暫估沒有差額,就不需要調(diào)整,有差額就需要調(diào)整的
2019-03-08 09:53:48
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活潑的小天鵝 追問
2021-01-14 09:01
玲老師 解答
2021-01-14 09:08