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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-13 15:50

最后要交的企業(yè)所得稅,按2萬的應(yīng)納稅額來算的

學(xué)涯上前行 追問

2021-01-13 15:54

因為調(diào)增部分是業(yè)務(wù)招待費,那請問今年的盈利算是虧損的,還是盈利的

文文老師 解答

2021-01-13 16:44

會計上仍然是虧損的 ,稅法上,調(diào)整后,應(yīng)稅所得是盈利的

學(xué)涯上前行 追問

2021-01-13 16:52

好的,謝謝老師!

文文老師 解答

2021-01-13 16:57

好的,祝你工作順利。請五星好評!

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納稅申報應(yīng)該和報表數(shù)據(jù)一致,根據(jù)報表申報納稅
2019-05-27 16:13:50
你好,你這是什么表?企業(yè)所得稅表?年度的現(xiàn)在可以填?
2019-12-18 17:03:21
應(yīng)該填入其他欄正確。
2018-04-13 15:43:24
您好,您這邊應(yīng)該在職工薪酬明細表和納稅調(diào)整明細表中填寫相關(guān)內(nèi)容。所得稅主表會自動聯(lián)動數(shù)據(jù)。財務(wù)報表年報數(shù)據(jù)按照賬面數(shù)據(jù)填寫。
2020-05-30 00:04:36
你好,這兩者本來就不一樣的 年報實際應(yīng)納稅所得額=利潤總額+納稅調(diào)增—納稅調(diào)減 而 利潤表里面的所得稅額是計提的所得稅費用金額 二者不一致不需要調(diào)整的
2019-05-27 15:26:48
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