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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2016-10-09 14:37

是按2500元還是按20萬計稅費呢?
借現金2500
  貸其他業務收入2136.75
  應交稅金-銷項稅363.25

是這燕做嗎?

追問

2016-10-09 14:39

還有,這20萬的庫存怎么下呢,就直接下帳嗎?要不要什么手續?

鄒老師 解答

2016-10-09 14:33

借;銀行存款   貸;其他業務收入  應交稅費

鄒老師 解答

2016-10-09 14:37

你好,按2500計稅

鄒老師 解答

2016-10-09 14:39

你好,是的,做變賣處理的文件作為附件

上傳圖片 ?
相關問題討論
借;銀行存款 貸;其他業務收入 應交稅費
2016-10-09 14:33:13
是的,需要交增值稅
2019-02-21 16:45:17
進項大于銷項,不用交增值稅,不寫分錄
2020-02-11 16:54:27
借應交稅費-應交增值稅-銷項3000 貸應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅2000 應交稅費-應交增值稅-進項1000 借應交稅費-應交增值稅-轉出未交800 貸應交稅費-未交增值稅800
2019-04-16 08:39:09
結轉銷項稅額、進項稅額 結轉進項時借:應交稅費一-應交增值稅-- 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額 結轉銷項時借:應交稅費一應交增值稅- 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一 應交增值稅一 進項稅額轉出貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方, 代表留抵,不用再做賬; 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費- 應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費-一未交增值稅 繳納時借:應交稅費一未交增值稅 貸:銀行存款
2019-04-14 22:06:10
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