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送心意

吳月柳

職稱會計師,精通全盤賬務處理,金碟與用友軟件操作

2016-10-09 11:17

我們是開紅字發票的

楊琴 追問

2016-10-09 11:18

我們是開的負數發票

楊琴 追問

2016-10-09 11:19

然后喊填到進項稅額轉出

楊琴 追問

2016-10-09 11:22

我們開的是負數發票

吳月柳 解答

2016-10-09 11:15

你是不是開了紅字發票?

吳月柳 解答

2016-10-09 11:19

那你把紅字發票稅額填上去就可以。

吳月柳 解答

2016-10-09 11:20

不是進項稅額轉出,是負數的銷項稅也就相當于進項

吳月柳 解答

2016-10-09 11:24

負數發票就是紅字發票

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相關問題討論
1、作為購買方,當月開具了紅字專用發票通知單后申報時沒有填寫相應的進項轉出額。根據《增值稅專用發票使用規定》第十八條,購買方必須暫依《通知單》所列增值稅稅額從當期進項稅額中轉出,未抵扣增值稅進項稅額的可列入當期進項稅額,待取得銷售方開具的紅字專用發票后,與留存的《通知單》一并作為記賬憑證。 但是個別企業往往在取得銷售方開具的紅字專用發票后再填報進項轉出,這與規定不符,也是造成無法申報的原因。 2、購買方在紅字信息表上傳后狀態為“審核通過”的情況下,發現信息表內容有誤,直接點擊了“刪除”按鈕,但該操作不能撤銷稅務端的此份信息表,因此造成企業統計信息與稅務端不符。 因此,購買方在紅字信息表狀態為“審核通過”時,要作廢該份信息表,必須到稅務機關辦理。
2016-10-09 12:36:12
借:存貨(或主營業務成本)貸:應交稅費--應交增值稅(進項稅額轉出)
2017-01-16 11:02:02
你們是銷售方,還是屬于采購方
2017-07-05 12:14:12
你是不是開了紅字發票?
2016-10-09 11:15:37
紅字通知單注明的進項就是你準備取得紅字發票上的進項稅額。
2015-10-23 13:15:15
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