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枕夢
于2021-01-12 16:25 發布 ??786次瀏覽
江老師
職稱: 高級會計師,中級會計師
2021-01-12 16:27
一、借:應交稅費——應交企業所得稅貸:銀行存款二、計提時,分錄是:借:以前年度損益調整貸:應交稅費——應交企業所得稅三、結轉時,分錄是:借:利潤分配——未分配利潤貸:以前年度損益調整
枕夢 追問
2021-01-12 16:29
調增的費用需要做分錄嗎
江老師 解答
2021-01-12 16:30
調增的費用不用做賬務處理
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所得稅費用在企業所得稅年報中怎么填
答: 你好,不需要填報那個的,只填到利潤總額
老師,22年企業所得稅年報時候繳納所得稅費用做成當期的所得稅費用了,是不是在申報23年企業所得稅年報的時候要把這個所得稅費用調增就可以了
答: 你好,這個不用調增的,因為它不影響你交企業所得稅。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
企業所得稅稅負=所得稅費/不含稅銷售收入 所得稅費是全年繳納的所得稅費嗎?
答: 您好!是的。如果你是算年度的稅負。
我想問下來老師,所得稅費用有數字需要填在企業所得稅年報中嗎,要的話填在哪,謝謝
討論
企業所得稅年報主表(A1000000),報表項目所得稅費用數據1530.48,應該填在A1000000主表第32欄嗎?
企業所得稅年報申報時,一般哪些情況會出現收入,成本,費用全為零的申報啊?
2017年一年都沒做賬都0申報的,只有2018年1-3月才做了賬且是把以前的都做到3月份的。那2017年的企業所得稅年報申報可收入費用這些怎么填呢?按季申報的。
企業所得稅匯算清繳繳納上年的企業所得稅也是應交稅費-應交企業所得稅嗎
江老師 | 官方答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師
★ 4.98 解題: 67492 個
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枕夢 追問
2021-01-12 16:29
江老師 解答
2021-01-12 16:30