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°綠貝貝.oο
于2016-10-08 15:53 發布 ??616次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2016-10-08 15:54
你好,可以 的借;銷售費用——業務招待費 貸;銀行存款等科目
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為了拉業務送了禮,開回的發票上記著“禮品”金額為3700元。請問這個發票可以入賬嗎,入的話怎么記分錄。
答: 你好,可以 的 借;銷售費用——業務招待費 貸;銀行存款等科目
老師,在2019年暫估了油費入賬,這個月油費發票開回來了,但發票金額比暫估的油費要多,這個要怎么做分錄?
答: 你好 沖掉之前暫估入賬的,按發票金額入賬就可以了。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
收到發票比合同金額少4分,付款時按合同金額付的,賬務如何處理呢?分錄要怎么寫,4分記入營業外支出嗎?
答: 您好 差額4分可以計入營業外支出科目
對于普通發票,開票金額100元,稅收金額3元,會計分錄,借:應收賬款-103 貸:主營業務收入-103這樣寫對嗎,要價稅分離嗎
討論
之前做暫估入賬,收到發票做的紅沖分錄是按照收到的發票金額進行的紅沖,現在需要如何更改比較何適?
老師我想問一下,就是上個月開票金額是5280,做分錄的時候入了4860,現在返回去檢查才發現入賬錯了,我可以這個月紅沖然后再做正確的金額嗎?
收到的發票金額小于暫估入賬的金額(未開全)該如何做分錄?
開發票錄入應收賬款主營業務收入分錄還是開票時錄入
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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