老師,您好, 我司向4S店購買電動車一臺,含稅價53440元,款已付,未收到票 會計分錄是做的 借:預付賬款-4S店 53440元,貸:銀行存款 53440元 收到車后,把車給了甲員工使用,由于甲員工當月業績突出,公司決定將車40000元給甲員工,于是和4S店溝通后,開的票是開的甲員工個人名義的抬頭發票,我司收甲員工車款40000元,請問老師,這個后面的如何做會計分錄
tina
于2021-01-11 17:24 發布 ??625次瀏覽
- 送心意
陳詩晗老師
職稱: 注冊會計師,高級會計師
2021-01-11 18:39
借,固定資產53440
貸,預付賬款53440
開給員工?
那你這屬于獎勵員工?
借,銷售費用或管理費用
貸,預付賬款
相關問題討論

你好!借:銀行存款40000
貸:預付賬款40000
預付賬款剩下已經支付的差額部分,如果4s開票給公司了,要計入福利費
2021-01-11 18:21:42

借,固定資產53440
貸,預付賬款53440
開給員工?
那你這屬于獎勵員工?
借,銷售費用或管理費用
貸,預付賬款
2021-01-11 18:39:47

你的是合并分錄,綜合考慮了。
一預到底是為了方便查詢與理解業務
2019-02-23 12:13:50

其實第二筆是第一筆兩個分錄的合并,舉個例子,之前已經預付了3000元,預付的時候是 借 預付賬款3000 貸 銀行存款 3000,以后實際收貨開票金額是6000元,則第一種 借 庫存商品 6000 貸預付賬款 6000或者貸 預付賬款3000 應付賬款 3000 再補付剩余3000就 借 預付賬款 /應付賬款3000 貸 銀行存款 3000 第二種是 借 庫存商品6000 貸 預付賬款 3000 銀行存款 3000.這兩筆主要的區別 ,第一種可能是收貨的時候還沒有付款,就先掛預付賬款或應付賬款 ,以后實際付款的時候再做第二個分錄的,第二種是直接就付款了
2014-11-25 09:44:35

您好,預付一般是提前支付,用采購商品或服務沖預付
2021-03-05 06:34:32
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tina 追問
2021-01-11 18:40
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2021-01-11 19:02
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2021-01-11 20:40