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胡桂芳
于2021-01-10 09:37 發布 ??467次瀏覽
答疑蘇老師
職稱: 注冊會計師
2021-01-10 09:39
你好,你們不是轉出去的嗎?怎么變成收款了?
胡桂芳 追問
2021-01-10 09:44
就是員工的借支款是轉出去的嗎?我做賬是其他應收款借支款,那員工還款啦,是不是我就收款了啦,我現金收款可以嗎
答疑蘇老師 解答
2021-01-10 09:45
你好,現金收款是可以的。
2021-01-10 09:50
老師,請問一下就是我現金收款因為是金額比較大的,就稅務這一塊的話 是有風險不?因為稅務稽查這一塊,我就怕他查,說是股東分紅,所以我就想把賬做平
2021-01-10 09:53
你好,正常借支是不怕查的。
2021-01-10 09:55
好的,謝謝老師!
2021-01-10 09:59
不客氣,祝工作順利哦!
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年底要把同一個人的其他應付款跟其他應收款 結轉至一個賬戶怎么結轉
答: 你好,需要的科目直接對沖, 借其他應付款 貸其他應收款
其他應收款負數,需要把其他應收款轉入其他應付款嗎
答: 做報表的時候需要重分類的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,問一下,我其他應收款和其他應付款里面都有個人的余額,但是是不同的人,我可以對沖不 還是怎么處理呀
答: 你好,不是同一個明細,是不能對沖的 需要把其他應收款收回,然后把其他應付款支付
賬面上 其他應付款-法人 有貸方余額, 其他應收款-個人 abc 可以和這個 其他應付款-法人 調嗎
討論
老師,我是報關公司,查賬時發現,其他應收款上掛著客戶應付的,出納說客戶轉給了股份,然后她又把錢從股東賬上轉進公司,寫著借款,我做成其他應付款-法人了,這種要如何處理?有33萬
其他應付款貸方負數余額 -15734.23怎么做分錄調整到其他應收款?
其他應收款和其他應付款可以對沖嗎?
請問老師,現在總公司需要做資產清查和評估,需要交合并報表,總分公司之間有內部往來,總公司掛其他應付款,分公司掛其他應收款,沒有內部交易和股權投資,請問一個掛其他應收,一個掛其他應付,怎么抵銷
答疑蘇老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師
★ 4.99 解題: 36212 個
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胡桂芳 追問
2021-01-10 09:44
答疑蘇老師 解答
2021-01-10 09:45
胡桂芳 追問
2021-01-10 09:50
答疑蘇老師 解答
2021-01-10 09:53
胡桂芳 追問
2021-01-10 09:55
答疑蘇老師 解答
2021-01-10 09:59