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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2021-01-09 20:45

您好
未抵扣完的放在應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅借方

代女子 追問

2021-01-09 20:52

我初次購進做的分錄是,借:管理費用440 貸:庫存現(xiàn)金 然后借:未交增值稅440 貸:管理費用440,意思是這次直接 借:應(yīng)交增值稅 貸:未交增值稅

bamboo老師 解答

2021-01-09 20:52

小規(guī)模納稅人不做未交增值稅科目的 
都通過應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目走賬

代女子 追問

2021-01-09 20:58

那未抵扣的100多,一直是掛在應(yīng)交稅費.-應(yīng)交增值稅借方掛起嗎

bamboo老師 解答

2021-01-09 21:00

是的 等后期要繳納增值稅的時候再抵減
或者本期只計入未交增值稅290多的稅 剩下的100多暫時不計入
在減免稅明細表期末數(shù)里面體現(xiàn)就好了

代女子 追問

2021-01-09 21:01

好的,謝謝老師

bamboo老師 解答

2021-01-09 21:01

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快

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增值稅稅控系統(tǒng)需要花錢購買嗎?稅控機是指電腦嗎?航天信息有個費用是1640元的是什么費用?
2015-11-07 08:14:19
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅)減免稅款)借管理費用負數(shù)
2019-06-21 15:43:51
您好,計入管理費用--辦公費科目核算。
2021-03-23 17:13:24
我初次購進做的分錄是,借:管理費用440 貸:庫存現(xiàn)金 然后借:未交增值稅440 貸:管理費用440,意思是這次直接 借:應(yīng)交增值稅 貸:未交增值稅
2021-01-09 20:52:24
你好,正常勾選認證就可以,就跟咱一般的發(fā)票是一樣的。
2022-11-10 10:40:00
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