
全年中只有費用,做匯繳的時候按費用扣除比例計算 假如費用300元,扣除比例,調整后所得稅為272*25%是這樣嗎?以前的進項留抵能在匯繳中抵扣嗎
答: 您好!您是說什么稅?企業所得稅嗎? 如果是企業所得稅的話,一般不光跟費用有關,還跟收入有關的。 所得稅沒有所謂進項的。
那個金額不超過500萬的器具是一次性抵扣進項稅?另外也可以一次性做費用扣除?
答: 您好,這個能不能抵扣進項稅額是根據增值稅財稅2016年36號文進行判斷的,和金額超不超過500萬沒有關系。 在企業所得稅上是可以一次性做稅前扣除的。
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
普通發票可以進費用扣除所得稅,進項稅額可以扣減增值稅,如果將可以抵扣的進項做到費用里面,這兩者抵扣相差的錢有多少?
答: 所得稅看你們的利潤 專票稅額*所得稅稅率


莊 蕾 追問
2016-10-06 09:31
宋生老師 解答
2016-10-06 09:27