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小桔子
于2021-01-07 19:35 發布 ??2642次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-01-07 19:35
你好 借原材料貸其他應付款-員工。 報銷 :借其他應付款-員工貸銀行存款
小桔子 追問
2021-01-07 19:37
一個分錄是怎么情況下做?
meizi老師 解答
2021-01-07 19:42
你好 一個分錄 你要體現墊付的錢需要做兩個分錄的
老師,要是貸方還有余額,實在找不出原因有什么沒報銷,我怎么沖平它
2021-01-07 19:47
你好 貸方有余額 你是什么科目 你是找不到原因的話
2021-01-07 19:48
其他應付款
2021-01-07 19:51
你好 如果貸方有余額 你做 借其他應付款貸營業外收入
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什么情況下用暫估入賬 除了入庫賬單未到
答: 同學,你好 一般是貨物到了,發票未到
收到待報解共享收入賬戶轉入20元 怎么做賬
答: 你好,借;銀行存款,貸;應交稅費——某某稅款 需要知道具體是什么稅款,才知道該如何做結轉分錄的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
收入可以暫估入賬嗎
答: 你好,不可以的
老師,您好,請問收入暫估入賬是以什么作為依據的?
討論
采購施工材料,1月份暫估入賬,4月支付,6月到票 如何做賬?
一般納稅額暫估入賬是怎么來的
老師,數電發票入賬標識,有什么用呢?不入賬標識可以嗎
老師,一般什么時候用到發票入賬標識啊
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.99 解題: 317621 個
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小桔子 追問
2021-01-07 19:37
meizi老師 解答
2021-01-07 19:42
小桔子 追問
2021-01-07 19:42
meizi老師 解答
2021-01-07 19:47
小桔子 追問
2021-01-07 19:48
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2021-01-07 19:51