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日月
于2021-01-06 18:46 發布 ??665次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會計師
2021-01-06 18:47
你好 借銀行存款 貸 預收賬款 應交稅費-應交增值稅 繳納:借 應交稅費-應交增值稅貸銀行存款
日月 追問
2021-01-06 18:49
謝謝老師
meizi老師 解答
2021-01-06 18:53
沒事的。希望能幫到你
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收到預收材料款6萬元,發票己開,怎么做會計分錄?
答: 你好? 借銀行存款 貸 預收賬款? 應交稅費-應交增值稅 繳納:借?應交稅費-應交增值稅貸銀行存款? ?
2015年收到工程款8萬沒有開票、支材料款6萬,2016年開發票8萬,交稅4800元,怎么攸會計分錄?
答: 你好!2015年你怎么做的?這如果當時沒有確認收入,那就在16年開票時確認收入
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
未收到發票,材料己入庫,應該怎么做會計分錄?
答: 您好!借:原材料-暫估 貸:應付賬款-暫估
外購材料5萬元,(上個月己預付4萬)會計分錄怎么做
討論
老師,6月份購進材料8萬元,材料已入庫款項未付,發票也未到。8月份付材料款6萬元。9月份收到材料發票價稅合計8萬元,但未認證未入賬。11月份認證并入賬,付余款2萬元。老師,每筆會計分錄應該怎么做?謝謝
收到原材料,貨款己支付,發票沒收到,怎么做分錄?
一般納稅人公司購買原材料是預付款的形式,原材料收到后暫時不想要對方開票,怎么做會計分錄?收到票后怎么做分錄?借:預付賬款 貸:銀行存款,收到原材料后,正常是借:原材料 借:應交增值稅進項 貸:預付賬款,可是現在暫時不開發票怎么做
你好,老師購買材料收到專用發票,預付款10000元,會計分錄應該怎么做, 那么再次支付余款的3000元的會計分錄,要怎么做,謝謝
meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
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日月 追問
2021-01-06 18:49
meizi老師 解答
2021-01-06 18:53