老師 我們和對方單位簽訂了一份合同,幫助對方單 問
你好,你們是開服務(wù)費發(fā)票。 答
老師 我們公司要減資 涉及到哪些方面需要注意的 問
您好,意思是前面都是實繳了,是吧 答
老師,報稅報表,小微企業(yè)免稅銷售額,是什么意思,謝謝 問
小規(guī)模納稅人,季度30萬,免增值稅 答
老師,2024年第一季預(yù)繳了9000元企業(yè)所得稅,2025年 問
退稅理由就是匯算預(yù)交多交稅 答
公積金與社保能在不同公司購買嗎? 問
您好,最好是在同一個公司買吧,這樣好些 答

你好,免抵退負(fù)數(shù)沖減怎么操作
答: 你好:出口退稅負(fù)數(shù)沖減怎么做? 1:點擊向?qū)?選擇第一步、免抵退稅數(shù)據(jù)采集,生成出口貨物沖減明細(xì),在索引窗口選擇想要重建的記錄; 2:點擊沖減出口紅色按鈕,在彈出的對話框中選擇沖減所屬期,并將單證收齊后沖減前面的√去掉. 需要注意的是,做紅字沖減的數(shù)據(jù),不能在沖減當(dāng)期作單證收齊處理,否則在數(shù)據(jù)一致性檢查的時候,系統(tǒng)不允許通過. 并且在進(jìn)行沖減的時候一定要注意,必須在單證收齊的月份進(jìn)行紅字沖減,必須在當(dāng)期出口銷售額大于沖減銷售額的月份進(jìn)行沖減,否則在生成明細(xì)申報數(shù)據(jù)的時候,系統(tǒng)也會提示數(shù)據(jù)一致性檢查出錯. 生產(chǎn)企業(yè)出口退稅中零申報怎樣操作? 答:生產(chǎn)企業(yè)退(免)稅申報系統(tǒng)按有出口業(yè)務(wù)申報時步驟一樣操作,先讀入上月稅務(wù)部門反饋信息,再進(jìn)入當(dāng)月申報系統(tǒng),按向?qū)崾静襟E一步步錄入,生成明細(xì)申報,因系統(tǒng)自認(rèn)上月反饋信息,這個月雖然無業(yè)務(wù),零申報也要按照系統(tǒng)要求一步步完成,上月應(yīng)退稅額,期末留抵等數(shù)據(jù)一并要轉(zhuǎn)到下月的,否則上月信息過不來,系統(tǒng)不能跳月使用.你如果不申報稅務(wù)部門也是不允許的,本月無法完成申報,反饋,下月也無法使用.零申報空表也是要打印的,各項手續(xù)、各部門的簽字也是不能少的,資料一并裝訂.
為什么第24行,免抵退稅不得免征和抵減額是負(fù)數(shù)?23行是什么含義?
答: 我國對出口貨物實行出口免稅政策,也就是稅率為0。但實務(wù)中并不是真正的0稅率,而是低稅率。比如稅率為13%,可實務(wù)中并不是按13%計算退稅額,還有一個退稅率10%比如),那另外3%就是應(yīng)該要交納的增值稅,稅法上稱之為“免抵退稅不得免征和抵扣稅額”。
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
8月份外銷多做了238597.2 11月份外銷78265.28,那個我報免抵退稅銷售額應(yīng)該怎么填啊 是238597.2-78265.28=160331.92, 那個這個月是免抵退稅銷售額不是變成負(fù)數(shù)了嗎 我填負(fù)數(shù)沒事嗎
答: 您好,一般情況下增值稅報稅時是不讓填寫負(fù)數(shù)銷售額的,免抵退稅銷售額估計也是這樣的,您去試試吧,如果能報負(fù)數(shù)更好,如果不能報負(fù)數(shù),您就報成零吧。

