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送心意

許老師

職稱注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師

2021-01-06 17:29

同學你好!購入
借:管理費用
    貸:銀行存款
  抵扣
借:應交稅費-抵減稅額
      貸:其他收益

愛聽歌的星星 追問

2021-01-06 17:59

老師,以前會計是這樣做賬的

許老師 解答

2021-01-06 19:22

這個就這樣處理呀  哪里不明白嗎?

愛聽歌的星星 追問

2021-01-06 20:09

老師,借:應交稅費/應交增值稅/減免稅額貸:銀行存款      然后結轉: 借:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅,這是前任會計去年做的

愛聽歌的星星 追問

2021-01-06 20:11

出納做的借:應交稅費/應交增值稅/減免稅額  貸:銀行存款      然后會計做結轉: 借:應交稅費/應交增值稅/轉出未交增值稅   貸:應交稅費/應交增值稅/減免稅額。這是前任會計去年做的

愛聽歌的星星 追問

2021-01-06 20:11

老師,以前會計做的對嗎?

許老師 解答

2021-01-06 20:57

這個貸方  不能直接對應銀行存款呀。。。

愛聽歌的星星 追問

2021-01-07 09:28

老師,我還是沒有明白,可以具體點嗎?

許老師 解答

2021-01-07 09:30

借:應交稅費-抵減稅額
      貸:其他收益
借:應交稅費-未交增值稅
   貸:應交稅費-抵減稅額

愛聽歌的星星 追問

2021-01-07 09:41

老師,現在就是出納作賬:借:管理費用  貸:銀行存款                      會計做賬:借:應交稅費-抵減稅額   貸:其他收益  對嗎?

許老師 解答

2021-01-07 09:43

可以的啊    效果一樣的啊

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你好! 填寫附表四
2019-12-15 18:49:44
你好,主表23行 附表4和增值稅減免明細表
2019-08-21 17:18:58
月初未報稅可以領購增值稅專用發票
2015-12-01 15:24:23
你好!看不太清,不過這個不需要備案的了。
2019-09-10 11:07:18
你好,差額0.01計入營業外支出
2019-08-27 15:20:11
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