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小魚兒
于2021-01-06 15:33 發(fā)布 ??1088次瀏覽
meizi老師
職稱: 中級會(huì)計(jì)師
2021-01-06 15:56
你好 就是小規(guī)模季度不超過30萬是免增值稅的
小魚兒 追問
2021-01-06 16:15
老師這個(gè)里面的本期發(fā)生額是不是這個(gè)季度一共開的票的總金額呀,含稅的總金額呀?然后這個(gè)本期扣除額是那個(gè),相當(dāng)于說是本來3%的稅,然后減為1%,然后是扣除的那2%嗎?
meizi老師 解答
2021-01-06 16:24
你好申報(bào)都是填寫不含稅金額的 。 不是含稅哈 。《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)附列資料》填寫說明本附列資料由銷售服務(wù)有扣除項(xiàng)目的納稅人填寫,各欄次均不包含免征增值稅項(xiàng)目的金額。(一)“稅款所屬期”是指納稅人申報(bào)的增值稅應(yīng)納稅額的所屬時(shí)間,應(yīng)填寫具體的起止年、月、日。(二)“納稅人名稱”欄,填寫納稅人名稱全稱。(三)第1欄“期初余額”:填寫服務(wù)扣除項(xiàng)目上期期末結(jié)存的金額,試點(diǎn)實(shí)施之日的稅款所屬期填寫“0”。 (四)第2欄“本期發(fā)生額”:填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)扣除項(xiàng)目金額。(五)第3欄“本期扣除額”:填寫服務(wù)扣除項(xiàng)目本期實(shí)際扣除的金額。第3欄“本期扣除額”≤第1欄“期初余額”+第2欄“本期發(fā)生額”之和,且第3欄“本期扣除額”≤5欄“全部含稅收入”(六)第4欄“期末余額”:填寫服務(wù)扣除項(xiàng)目本期期末結(jié)存的金額。(七)第5欄“全部含稅收入”:填寫納稅人銷售服務(wù)、無形資產(chǎn)取得的全部價(jià)款和價(jià)外費(fèi)用數(shù)額。(八)第6欄“本期扣除額”:填寫本附列資料第3項(xiàng)“本期扣除額”欄數(shù)據(jù)。第6欄“本期扣除額”=第3欄“本期扣除額”(九)第7欄“含稅銷售額”:填寫服務(wù)、無形資產(chǎn)的含稅銷售額。第7欄“含稅銷售額”=第5欄“全部含稅收入”-第6欄“本期扣除額”(十)第8欄“不含稅銷售額”:填寫服務(wù)、無形資產(chǎn)的不含稅銷售額。第8欄“不含稅銷售額”=第7欄“含稅銷售額”÷1.03,與《增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)》第1欄“應(yīng)征增值稅不含稅銷售額”“本期數(shù)”“服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”欄數(shù)據(jù)一致。
2021-01-06 16:37
沒明白這個(gè)本期發(fā)生額究竟是什么額度,是什么稅?老師,你可以舉個(gè)例子告訴我一下,這個(gè)本期發(fā)生額是填什么數(shù)字嘛?就是你大概舉個(gè)案例告訴我一下
2021-01-06 16:39
這是什么情況呢老師
2021-01-06 16:41
你好系統(tǒng)報(bào)錯(cuò)了 等會(huì)去處理 。 上面這個(gè)表格一般是你差額計(jì)稅企業(yè)才填寫的,比如 扣除項(xiàng)就是指你扣除這部分后計(jì)稅的。比如你是出售了一個(gè)不動(dòng)產(chǎn)。你計(jì)稅時(shí),你這土地部分可以扣除。那這就是扣除項(xiàng)。 而本期發(fā)生額就是填寫本期取得的按稅法規(guī)定準(zhǔn)予扣除的服務(wù)扣除項(xiàng)目金額
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meizi老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
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小魚兒 追問
2021-01-06 16:15
meizi老師 解答
2021-01-06 16:24
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2021-01-06 16:37
小魚兒 追問
2021-01-06 16:39
meizi老師 解答
2021-01-06 16:41