
老師,由于某公司,有往來業務,有開給我們公司的發票,也有我們開給對方公司的發票。應收賬款二級科目有對方的科目,應付賬款暫未設置對方 的二級科目這個月收到對方開來的發票,可以這么入賬嗎?借:原材料 10000 應交稅款-應交增值稅-進項稅額 1300 借:應收賬款 -11300
答: 您好,可以的啊,這個記賬有個好處,我們對賬不會漏,科目多了記賬有時應付和應收也會搞反了,我公司這種往來單位多的,跟您一樣處理的
老師建筑小規模,收到成本發票,借:工程施工-合同成本 22300,貸:應付賬款 22300 開具發票時,借:應收賬款 38053.01,貸:工程結算37676.25,應交增值稅376.76 結轉成本時,借:工程結算 22300,貸:工程施工22300,首先幫忙看一下對嗎,然后老師能不能根據我這題寫一個完整的分錄流程,接下來不知道做什么了
答: 這個是完整的,你看這個截圖這個,
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
老師,你好。我們是進出口外貿企業,主要做出口,退稅率是13%。收到商品發票的時候:借:庫存商品,應交稅費-增值稅-進項稅 貸:應付賬款; 計算應退稅款:借:其他應收款-出口退稅,貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅; 收到稅款的時候:借:銀行存款 貸:應交稅費-應交增值稅-出口退稅。請問應上的分錄對嗎?應交稅費-增值稅-進項稅科目的余額需要怎么結轉呢?
答: 同學您好,收到退稅款,借銀行存款貸其他應收款——出口退稅


叮呤呤 追問
2021-01-05 21:35
maize老師 解答
2021-01-06 08:16
maize老師 解答
2021-01-06 08:18