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玫兒
于2021-01-05 11:31 發布 ??2459次瀏覽
venus老師
職稱: 中級會計師
2021-01-05 11:32
借:其他應付款——水費貸:庫存現金(銀行存款)
玫兒 追問
2021-01-05 11:33
那支付物業預交費用怎么處理?
venus老師 解答
2021-01-05 11:34
一般單位,繳納的辦公用房物業費,計入:借:管理費用-物業管理費貸:現金/銀行存款如果提前預存的物業費的話,則分錄如下:借:待攤費用-物業費貸:現金/銀行存款每月分攤時:借:管理費用-物業費貸:待攤費用-物業費每月分攤的金額為你實際所預交的總金額/所預交的月份
2021-01-05 11:36
謝謝老師?
2021-01-05 11:37
不用客氣,祝你生活愉快
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支付物業公攤水、電費的賬務處理?
答: 借:其他應付款——水費 貸:庫存現金(銀行存款)
物業收水電費和付水電費的會計賬務處理分錄
答: 借:銀行存款貸:其他業務收入;借:其他業務支出貸:銀行存款
我是一名會計,想問一下考個網絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發展,是要不斷考證的
請問物業公司支付的污水處理費如何做賬務處理呀?
答: 你好,借主營業務成本,貸銀行存款
請教轉售水電的物業公司,付電力局電費的時候的賬務處理
討論
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venus老師 | 官方答疑老師
職稱:中級會計師
★ 4.98 解題: 51025 個
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玫兒 追問
2021-01-05 11:33
venus老師 解答
2021-01-05 11:34
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venus老師 解答
2021-01-05 11:37