
上月小規(guī)模到稅局代開(kāi)專票10萬(wàn)稅3千,后因交易失敗,專票當(dāng)月作廢。去稅局申請(qǐng)退稅3千,稅局說(shuō)等當(dāng)季申報(bào)完成后才可退。請(qǐng)問(wèn):當(dāng)季申報(bào)增值稅時(shí),這10W要不要計(jì)算到銷(xiāo)售額里?
答: 同學(xué)你好 不用,你紅沖了,當(dāng)月作廢了不是嗎
代開(kāi)的發(fā)票作廢了申請(qǐng)退稅,我本月申報(bào)增值稅怎么處理呢
答: 您好,什么時(shí)候作廢了的,按我的理解,還是應(yīng)該正常申報(bào)的。
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
若發(fā)票作廢后未重開(kāi),增值稅可申請(qǐng)退稅,附加稅可以申請(qǐng)退稅嗎?
答: 你好! 也可以退稅的

