
老師,你好 我們公司之前購買了稅控設備,上個月申報增值稅的時候已經在增值稅減免稅申報表中填寫了,但是上個月沒有銷售收入,這個月有銷售收入,但是這個月銷項小于進項,那這個稅控設備的可以留著下次再抵嗎?
答: 同學您好,可以留在以后期間抵扣,填在增值稅附表四相應行次期初余額就可以了
你好,老師我想問下稅控設備減免增值稅,增值稅不是轉成進項留底嘛,分錄直接做成減免稅款,怎樣體現(xiàn)出增值稅留底了呢
答: 你好,體現(xiàn)在應交稅費-應交增值稅的借方余額
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
請問老師,增值稅申報時,稅控設備抵減額是否要填 增值稅減免稅申報明細表?
答: 你好,需要填寫的,主表23欄也是需要填寫

