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送心意

鄭裕期

職稱注冊會計師

2021-01-04 11:26

因為對于財務審計來說,最終要對財務報表不存在重大錯報作出合理保證,而內部控制對于財務審計來說,只是為了減輕實質性程序而做的程序,有的企業內部控制沒有執行,不代表一定會造成財務報表的錯報【比如說上班打卡的內控沒執行,不會直接反映到報表里面】,所以這不是導致解除業務約定情況。

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因為對于財務審計來說,最終要對財務報表不存在重大錯報作出合理保證,而內部控制對于財務審計來說,只是為了減輕實質性程序而做的程序,有的企業內部控制沒有執行,不代表一定會造成財務報表的錯報【比如說上班打卡的內控沒執行,不會直接反映到報表里面】,所以這不是導致解除業務約定情況。
2021-01-04 11:26:47
因為針對財務報告審計,內部控制的評估只是起到輔助作用(如果內部控制有效,可以減少實質性程序的工作),有些單位內控沒執行到位,不一定會導致財務報表出現錯誤(比如說員工遲到,但是行政沒有記遲到,這是內控未執行到位,但是其并不影響財務報表)。所以如果評估內控未有效執行,只會導致增加實質性程序的比重,而不需要解除業務約定。
2020-12-28 09:16:26
你好, 因為針對財務報告審計,內部控制的評估只是起到輔助作用。
2021-01-03 12:15:26
你好, 如果能夠通過實質性程序能夠獲得充分適當的審計證據,可以不解除業務約定的。
2021-01-03 12:56:31
同學,你好! 注冊會計師了解內部控制后的初步包括內部控制的三個方面的內容:①控制本身的設計是否合理;②控制是否得到執行;③是否更多地信賴控制并擬實施控制測試。D項,無論注冊會計師評估的被審計單位內部控制的設計與運行如何,對于重要交易、賬戶余額與披露均應當實施實質性程序。 好好學習,天天向上!
2021-04-13 14:47:03
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