
請問老師,進項稅額轉出的時候:招待費的專票已認證,轉出時,借:招待費 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)個人消費的專票已認證,不入賬,轉出時: 借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出) 貸;應交稅費-未交增值稅 對嗎?
答: 您好 前面招待費的已入賬這樣寫分錄正確的 個人消費的不入賬的專票可以做勾選不抵扣操作不需要寫分錄
;老師 進項稅額轉出的分錄怎么做 比如是招待費進項轉出 借 管理費用-招待費 貸 應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出 結轉的時候貸 應交稅費-應交增值稅-進項轉出?這樣對嗎
答: 你好 是的 不過結轉的時候 是借 應交稅費 應交增值稅 進項轉出 貸 應交稅費 應交增值稅 轉出未交增值稅
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,招待費進項認證后,稅額轉出,那分錄是借管理費用-業務招待費 貸 應交稅費-增值稅-進項稅額轉出是嗎?這個進項稅額轉出,月末結轉增值稅需要結轉嗎
答: 分錄對的 結轉到轉出未交增值稅里面 借進項轉出貸轉出未交增值稅

