
以前企業(yè)所得稅是零申報(bào),企業(yè)所得稅年度怎么申報(bào)
答: 同學(xué),你好 也是0申報(bào)
申報(bào)企業(yè)所得稅,我是一般納稅人,我該點(diǎn)企業(yè)所得稅(查賬征收)申報(bào)、還是該點(diǎn)企業(yè)所得稅(核定征收)申報(bào)
答: 你好,點(diǎn)企業(yè)所得稅(查賬征收)申報(bào)
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
想知道企業(yè)所得稅季度申報(bào),在2018年第二季度多繳納企業(yè)所得稅稅,但已辦理退稅手續(xù),以后繳納企業(yè)所得稅時(shí),可以直接抵扣,申報(bào)企業(yè)所得稅季報(bào)怎么填寫呢?利潤表所得稅與申報(bào)的所得稅不一致。
答: 第三季度所得稅申報(bào)時(shí),你可以在填列在預(yù)交所得稅那里,到第三季度應(yīng)該就是一致的了


小巖? 追問
2020-12-31 10:54
優(yōu)優(yōu)老師 解答
2020-12-31 11:00
小巖? 追問
2020-12-31 11:34
優(yōu)優(yōu)老師 解答
2020-12-31 12:56