
計提工資借:管理費用 貸:應付職工薪酬發放工資時 借:應付職工薪酬 貸:其他應收款 營業外收入 銀行存款 計提工資和發放工資這樣做分錄對嗎?
答: 同學:你好。計提是對的,但發放時,與營業外收入有什么關系。
外賬,老師員工罰款不是應該計入營業外收入么?借:其他應收,貸:營業外收入,發工資時借:應付職工薪酬,貸:其他應收,現金/銀行
答: 你好,只是從工資中扣除,不計入營業外收入的
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
產假請多了,當月工資照常發放,去年員工的生育津貼報銷完剩余一部分沒有給員工,去年收到生育津貼做的分錄為,借:銀行存款60654.93 貸:其他應收款-員工名60654.93,今年1月發放時 ,借:其他應收款-員工名46738.6 貸:46738.6,剩余13916.33不發放給員工,不想走營業外收入科目,如果走應付職工薪酬,怎樣做賬,
答: 沖減管理費用吧


鄒老師 解答
2016-09-28 15:05
鄒老師 解答
2016-09-28 15:08