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張小娟
于2020-12-28 19:23 發布 ??716次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-12-28 19:24
你好,今年要做抵稅分錄,賬務處理是借:應交稅費—應交增值稅,貸:管理費用
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老師,我做了金稅盤抵扣,借進項,貸管理費用,我們得損益是自動結轉,哪這個金稅盤抵扣是不是也自動結轉過來了啊?謝謝老師,如果沒有得話需要我做什么結轉分錄呢?謝謝老師
答: 你把它放到借方負數試一下。
2019年金稅盤服務費只是做了費用處理,借管理費用貸現金,今年要做抵稅分錄,怎么最做賬?
答: 你好,今年要做抵稅分錄,賬務處理是 借:應交稅費—應交增值稅,貸:管理費用
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
購買金稅盤的費用一般可以做什么?管理費用嗎?
答: 您好, 計入管理費用,如果是“初次”購買的稅盤,可以全額抵扣
老師您好,問一下購買的金稅盤記到管理費用里面的管理費對嗎?
討論
老師,麻煩問下,金稅盤490上月買的,導致管費用增加490,本月只是抵減稅費,只是稅費減少490,管理費用不會也減少490
金稅盤減免稅款 沖減管理費用 是借管理費用 負數 還是貸管理費用正數呢?
您好 之前開戶時購買的金稅盤 做成管理費用,圖片時之前的憑證記錄。但是這個480元是可以全費抵扣的是吧?我想這個月把他抵扣了。本月需要再怎么做一筆分錄呢謝謝
金稅盤剛開始做 借:管理費用 480 貸:現金 480,現在要抵扣稅,是這樣分錄么
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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