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甜
于2020-12-25 15:01 發布 ??2471次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2020-12-25 15:03
你好收到房租專票借:長期待攤費用等科目 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款等科目每個月計提借:制造費用等科目,貸:其他應付款等科目
甜 追問
2020-12-25 15:05
那老師,收到房租發票就支付如何做分錄
2020-12-25 15:06
每月計提好像不對?
鄒老師 解答
2020-12-25 15:12
你好,每個月計提借:制造費用等科目,貸:其他應付款等科目(你認為不對的地方是哪里呢,麻煩指出來,謝謝)收到房租發票就支付的分錄是借:管理費用等科目 ,應交稅費—應交增值稅(進項稅額), 貸:銀行存款等科目
2020-12-25 15:14
那計提時貸其它應付款, 這個科目最后不是沒有結轉
2020-12-25 15:16
其它應付,科目,不就一直掛著嗎?總覺得少了一筆
2020-12-25 15:21
你好,把計提的房租支付了,那其他應付款就沒有余額了啊
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鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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甜 追問
2020-12-25 15:05
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鄒老師 解答
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鄒老師 解答
2020-12-25 15:21