
6月4日,支付辦公室租金14487.72元,物管費1739.37元。支付辦公室押金39156元。這個會計分錄怎么做呀
答: 你好!借:管理費用 其他應收款 貸:銀行存款 有專票可以抵扣進項稅
辦公室的物管費的分錄
答: 你好,借:管理費用-物管費 貸:銀行存款/庫存現金
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,你好!支付辦公室物業費因賬號錯誤,款項先出去,后1個小時左右被銀行退回?請問款項的這一出一進如何寫會計分錄?
答: 你好,銀行如果走賬 借:管理費用—辦公費 貸:銀行存款 退回 借:管理費用—辦公費 負數 貸:銀行存款 負數

