
那暫估入賬,借:材料采購貸:應付賬款,下個月發票回來入庫存商品,到月末庫存商品合計的時候要把這個庫存商品的金額減掉對不對?因為實際貨物已經在上個月發出了?
答: 您好!你如果月末做了暫估,月初就把暫估這筆沖減。
采購商品收到發票,借材料采購,進項,貸應付賬款,付款時候:借應付賬款貸銀行存款月末沒有收到發票,借庫存商品貸應付暫估款,請問這個流程對嗎
答: 您好 采購商品收到發票請問商品收到了嗎
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師您好,采購貨物,款已付,貨已收到。發票未收。借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估 借:應付賬款-暫估 貸:銀行存款。。。收到發票的時候:借:庫存商品- 貸:應付賬款-暫估- 再做正數 借:庫存商品+ 貸:應付賬款+。這筆業務是完整的分錄嗎?
答: 您好,對的,這個是沒錯的,是對

